問題已解決

這道題怎么寫,請寫出詳細(xì)過程

m226896566| 提問時間:12/17 08:28
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
歐陽老師
金牌答疑老師
職稱:實務(wù)專家,注冊會計師,高級會計師
已解答10192個問題

親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:
根據(jù)題目要求,我們需要對華聯(lián)實業(yè)股份有限公司在不同時間點的會計處理進(jìn)行分析和記錄。以下是詳細(xì)的會計處理過程:

在3月28日,華聯(lián)公司購入了一批原材料,材料已驗收入庫,但結(jié)算憑證尚未到達(dá)。此時需要進(jìn)行暫估入賬。
會計分錄為:
借:原材料 35,000
  貸:應(yīng)付賬款 35,000

3月31日是月末,結(jié)算憑證仍未到達(dá),因此不需要對3月28日的暫估入賬進(jìn)行調(diào)整。保持原有的暫估入賬記錄。

4月3日,結(jié)算憑證到達(dá),增值稅專用發(fā)票上注明的原材料價款為36,000元,增值稅進(jìn)項稅額為5,760元,貨款通過銀行轉(zhuǎn)賬支付。此時需要對之前的暫估入賬進(jìn)行調(diào)整,并記錄實際的交易金額。
首先,沖銷暫估入賬:
借:應(yīng)付賬款 35,000
  貸:原材料 35,000
然后,記錄實際的交易:
借:原材料 36,000
  借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 5,760
  貸:銀行存款 41,760

祝您學(xué)習(xí)愉快!

12/17 08:29
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~