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老師,算增值稅時220為什么萬減掉?購進時不是已經(jīng)抵了嗎?

噼里啪啦,腦袋開花| 提問時間:09/29 13:33
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張老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)專家,會計學(xué)碩士,會計師,注冊會計師
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親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:

這里計算的轉(zhuǎn)讓環(huán)節(jié)的稅金,企業(yè)購進時是進項可以是企業(yè)少繳納增值稅及相應(yīng)的附加稅,而銷售時是多繳納增值稅和相應(yīng)的附加稅,所以企業(yè)實際負擔(dān)的附加稅是銷售和購進時二者的增值稅的差額對應(yīng)的附加稅。所以這里是按照減去220的進項以后企業(yè)實際負擔(dān)的附加稅計算的。

祝您學(xué)習(xí)愉快!

09/29 15:12
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