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老師,算增值稅時220為什么萬減掉?購進時不是已經(jīng)抵了嗎?
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這里計算的轉(zhuǎn)讓環(huán)節(jié)的稅金,企業(yè)購進時是進項可以是企業(yè)少繳納增值稅及相應(yīng)的附加稅,而銷售時是多繳納增值稅和相應(yīng)的附加稅,所以企業(yè)實際負擔(dān)的附加稅是銷售和購進時二者的增值稅的差額對應(yīng)的附加稅。所以這里是按照減去220的進項以后企業(yè)實際負擔(dān)的附加稅計算的。
祝您學(xué)習(xí)愉快!
09/29 15:12
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