問(wèn)題已解決

這個(gè)資料一的前期差錯(cuò)更正怎么寫(xiě)。甲公司確認(rèn)應(yīng)收賬款340,應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)260是什么意思

jxjygz200301844| 提問(wèn)時(shí)間:08/18 22:24
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張老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)專家,會(huì)計(jì)學(xué)碩士,會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
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親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下:

您這個(gè)資料是哪個(gè)輔導(dǎo)書(shū)上的呢?應(yīng)收賬款的金額應(yīng)該是寫(xiě)錯(cuò)了。應(yīng)該是260

正確的處理應(yīng)該是確認(rèn)應(yīng)收賬款2260-100=2160,收入2000,增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額260

結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本1600、銷(xiāo)售費(fèi)用100

因此差錯(cuò)更正分錄就是:

借:以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 4000-2000=2000

  貸:應(yīng)收賬款 1900

    以前年度損益調(diào)整——銷(xiāo)售費(fèi)用 100

借:庫(kù)存商品 1600

  貸:以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 1600


祝您學(xué)習(xí)愉快!

08/19 12:32
張老師
08/19 12:32

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您這個(gè)資料是哪個(gè)輔導(dǎo)書(shū)上的呢?應(yīng)收賬款的金額應(yīng)該是寫(xiě)錯(cuò)了。應(yīng)該是260

正確的處理應(yīng)該是確認(rèn)應(yīng)收賬款2260-100=2160,收入2000,增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額260

結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本1600、銷(xiāo)售費(fèi)用100

因此差錯(cuò)更正分錄就是:

借:以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 4000-2000=2000

  貸:應(yīng)收賬款 1900

    以前年度損益調(diào)整——銷(xiāo)售費(fèi)用 100

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