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某甲市公司一般納稅人,從事旅居業(yè)務(wù),2019年3月出售位于乙市酒店式公寓,總價款16500萬元,已知該公寓樓2016年12月購進,取得增值稅專用發(fā)票11000萬元,,稅額1210萬元,價稅合計12210萬元,請問該公司應(yīng)該在乙市預(yù)繳多少增值稅?

m69239566| 提問時間:06/24 10:48
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衛(wèi)老師
金牌答疑老師
職稱:金融碩士,會計師,稅務(wù)師
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親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:

非房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn),計算預(yù)繳增值稅,用5%。

預(yù)繳增值稅=(16500-11000)/(1+5%)*5%=261.9(萬元)

祝您學(xué)習(xí)愉快!

06/24 11:55
m69239566
06/25 10:40
答案用分子用 16500-12100
m69239566
06/25 10:41
答案分子用16500-12210,說不含稅減不含稅?
m69239566
06/25 10:41
答案分子用16500-12210,說不含稅減不含稅?
衛(wèi)老師
06/25 10:55

親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:

應(yīng)該用16500-12210,因為除以(1+5%)說明是想把含稅價變?yōu)椴缓悆r,所以兩個都應(yīng)該用含稅價。

如果不除以(1+5%),則兩個都是不含稅價。

祝您學(xué)習(xí)愉快!

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