問題已解決

所屬期是五月份,記賬日期為六月份。增值稅的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額?還是未交稅費(fèi)

zj17369646215| 提問時(shí)間:07/05 16:41
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張老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)專家,會(huì)計(jì)學(xué)碩士,會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
已解答1959個(gè)問題

親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:

5月增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí),就會(huì)確認(rèn)增值稅。

然后6月繳納時(shí),繳納以前期間未交增值稅:

借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

  貸:銀行存款

祝您學(xué)習(xí)愉快!

07/05 17:26
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