問(wèn)題已解決

老師您好!問(wèn)一下下面的題目: 某公司2021年12月20日以120 000元購(gòu)入一臺(tái)設(shè)備,預(yù)計(jì)使用年限3年,采用直線(xiàn)法計(jì)提折舊,預(yù)計(jì)凈殘值0。假定稅法對(duì)該設(shè)備的折舊方法和凈殘值的規(guī)定與會(huì)計(jì)相同,但規(guī)定的最短折舊年限為4年。公司適用的所得稅率為25%。要求: (1)計(jì)算該公司與該設(shè)備有關(guān)的各年年末的賬面價(jià)值、計(jì)稅基礎(chǔ)、(可抵扣∕應(yīng)納稅)暫時(shí)性差異、遞延所得稅(資產(chǎn)∕負(fù)債)余額和遞延所得稅(資產(chǎn)∕負(fù)債)發(fā)生額(注意指出暫時(shí)性差異和遞延所得稅項(xiàng)目的性質(zhì),建議列表計(jì)算); (2)分別編制該公司2022年末、2025年末與該設(shè)備有關(guān)的所得稅業(yè)務(wù)分錄。

amomo| 提問(wèn)時(shí)間:06/01 16:25
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賈老師
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親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下:某公司2021年12月20日以120 000元購(gòu)入一臺(tái)設(shè)備,預(yù)計(jì)使用年限3年,采用直線(xiàn)法計(jì)提折舊,預(yù)計(jì)凈殘值0。假定稅法對(duì)該設(shè)備的折舊方法和凈殘值的規(guī)定與會(huì)計(jì)相同,但規(guī)定的最短折舊年限為4年。公司適用的所得稅率為25%。要求: (1)計(jì)算該公司與該設(shè)備有關(guān)的各年年末的賬面價(jià)值、計(jì)稅基礎(chǔ)、(可抵扣∕應(yīng)納稅)暫時(shí)性差異、遞延所得稅(資產(chǎn)∕負(fù)債)余額和遞延所得稅(資產(chǎn)∕負(fù)債)發(fā)生額(注意指出暫時(shí)性差異和遞延所得稅項(xiàng)目的性質(zhì),建議列表計(jì)算); (2)分別編制該公司2022年末、2025年末與該設(shè)備有關(guān)的所得稅業(yè)務(wù)分錄?;貜?fù):(1)2022年年末:  資產(chǎn)賬面價(jià)值=120 000-120 000/3=80000(元)  資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)=120 000-120 000/4=90000(元)  可抵扣暫時(shí)性差異的年末余額=90000-80000=10000(元)  遞延所得稅資產(chǎn)年末余額=10000×25%=2500(元)  遞延所得稅資產(chǎn)本年發(fā)生額=2500-0=2500(元)  遞延所得稅費(fèi)用=-2500(元)2023年年末:  資產(chǎn)賬面價(jià)值=120 000-120 000/3*2=40000(元)  資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)=120 000-120 000/4*2=60000(元)  可抵扣暫時(shí)性差異的年末余額=60000-40000=20000(元)  遞延所得稅資產(chǎn)年末余額=20000×25%=5000(元)  遞延所得稅資產(chǎn)本年發(fā)生額=5000-2500=2500(元)  遞延所得稅費(fèi)用=-2500(元) 2024年年末:  資產(chǎn)賬面價(jià)值=120 000-120 000/3*3=0(元)  資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)=120 000-120 000/4*3=30000(元)  可抵扣暫時(shí)性差異的年末余額=30000-0=30000(元)  遞延所得稅資產(chǎn)年末余額=30000×25%=7500(元)  遞延所得稅資產(chǎn)本年發(fā)生額=7500-5000=2500(元)  遞延所得稅費(fèi)用=-2500(元) 2022年年末分錄:借:遞延所得稅資產(chǎn)  2500  貸:所得稅費(fèi)用25002025年年末分錄:借:所得稅費(fèi)用7500      貸:遞延所得稅資產(chǎn)7500祝您學(xué)習(xí)愉快!
06/01 16:39
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