問(wèn)題已解決

老師,我想問(wèn)一下,我們之前有個(gè)股東,當(dāng)時(shí)是賣設(shè)備給我們,設(shè)備款當(dāng)入股,不用付,但現(xiàn)在又說(shuō)要我們付設(shè)備款,他另外付投資款過(guò)來(lái),那這個(gè)應(yīng)該怎么記科目?

84784972| 提問(wèn)時(shí)間:2024 12/30 11:08
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這樣子的話讓他開(kāi)發(fā)票。然后你們?cè)俑犊睢?/div>
2024 12/30 11:09
84784972
2024 12/30 11:11
他開(kāi)票過(guò)來(lái)了 這個(gè)設(shè)備款應(yīng)該入應(yīng)付賬款的吧?
84784972
2024 12/30 11:13
但是當(dāng)時(shí)記賬的話直接入了實(shí)收資本,和固定資產(chǎn),沒(méi)入應(yīng)付賬款 那現(xiàn)在應(yīng)該怎么沖?或者怎么記? 前年入的,上年開(kāi)了一部份票,今年再開(kāi)了一部份
宋生老師
2024 12/30 11:13
你好,你先紅字沖減之前的然后再按照現(xiàn)在實(shí)際的業(yè)務(wù)來(lái)做。 他開(kāi)票過(guò)來(lái)。進(jìn)入計(jì)入應(yīng)付賬款。然后再付錢(qián)給他。
84784972
2024 12/30 11:20
紅字沖減怎么沖?
宋生老師
2024 12/30 11:24
你好,你當(dāng)時(shí)收到這個(gè)設(shè)備的時(shí)候是怎么做的憑證?就做相反的憑證。
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