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11月開的票,12月紅沖的,怎么保增值稅,和勾選進(jìn)項(xiàng)票
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速問速答可以正常勾選11月發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)抵扣。
申報(bào)所屬期12月增值稅時(shí),再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
12/14 11:46
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12/14 11:59
不是做賬,是報(bào)增值稅
文文老師
12/14 12:00
現(xiàn)在可以正常勾選11月發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)抵扣,現(xiàn)在是申報(bào)所屬期11月增值稅。
申報(bào)所屬期12月增值稅時(shí),再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784964
12/14 12:05
那就是在12月份的時(shí)候,再把這一張紅沖的發(fā)票減掉么
文文老師
12/14 12:10
你是開票方還是收票方?
84784964
12/14 12:27
開票方,比如,11月份收入是100,12月申報(bào)11月稅是,11月份有一張50的發(fā)票忘記紅沖了,實(shí)際11月真正的收入是50,就在12 月份把這張發(fā)票給紅沖了,12月報(bào)11月稅的時(shí)候,是按50報(bào),還是100 報(bào)
文文老師
12/14 12:31
12月報(bào)11月稅的時(shí)候, 是100申報(bào)
84784964
12/14 12:33
那不多交稅了么
文文老師
12/14 12:37
12月申報(bào)時(shí),有紅沖,可從收入中減去50
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