問(wèn)題已解決

上個(gè)月我開(kāi)一張簡(jiǎn)易計(jì)稅發(fā)票32201.2收到了分包抵減的10000,這個(gè)月已經(jīng)申報(bào)交稅了32201.2-10000的稅,但是現(xiàn)在我客戶要求沖紅重新開(kāi)31679.7那我下個(gè)月附表3怎么填這些數(shù)呀?不能產(chǎn)生退稅

84784971| 提問(wèn)時(shí)間:2024 12/13 16:05
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
10000/32201.2*31679.7 實(shí)際抵扣金額和本期發(fā)生額填寫(xiě)負(fù)數(shù)。這些。
2024 12/13 16:07
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