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老師,請問繳納12月社保的會計分錄怎么做?

84784995| 提問時間:2024 12/13 08:59
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,借,管理費(fèi)用,社保,公司部分,其他應(yīng)收款社保個人部分貸,銀行存款。
2024 12/13 09:00
84784995
2024 12/13 09:05
老師,這個是我網(wǎng)上查的,繳納社保的分錄,這個分錄跟您給的這個有啥區(qū)別嗎
宋生老師
2024 12/13 09:07
你好,你問的是繳納的時候怎么做?實(shí)際上我說的就是這個圖片上面的第一個憑證。
84784995
2024 12/13 09:52
好的,謝謝老師,那后續(xù)計提是不是也是截圖上這樣的呢?
84784995
2024 12/13 09:53
以及計提之后是否也是這樣處理?
宋生老師
2024 12/13 09:56
你好,是的,你按照圖上的來操作就行了。
84784995
2024 12/13 14:00
請問股東用個人賬戶轉(zhuǎn)錢到基本戶怎么做會計分錄?
宋生老師
2024 12/13 14:01
你好是什么原因要轉(zhuǎn)?這筆錢
84784995
2024 12/13 14:02
賬上要扣稅金和社保費(fèi),錢不夠扣了,股東轉(zhuǎn)了一筆錢進(jìn)去,什么也沒備注
宋生老師
2024 12/13 14:03
你好,這個當(dāng)借款就好了,借銀行存款貸,其他應(yīng)付款。
84784995
2024 12/13 14:03
好的,謝謝老師
宋生老師
2024 12/13 14:06
你好,不用客氣的了。
84784995
2024 12/13 16:17
我們股東用微信支付印字輪款,因為對方是一家小店,不能開票,所以我們股東之前付款都是用微信付的,這個要怎么做賬?
宋生老師
2024 12/13 16:19
你好,對于你們公司是借管理費(fèi)用服務(wù),貸其他應(yīng)付款股東
84784995
2024 12/13 16:36
印字輪是材料,為啥要記在管理費(fèi)用呢?
宋生老師
2024 12/13 16:37
你好,你們買來用,當(dāng)材料用的話就可以就原材料。根據(jù)實(shí)際來就行了。
84784995
2024 12/13 16:49
請問股東微信支付招待發(fā)生的沐足費(fèi)要怎么做分錄呢
宋生老師
2024 12/13 16:50
你好,這個借管理費(fèi)用,業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸其他應(yīng)付款股東。
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