問題已解決

老師,您好,我們公司有一套房產(chǎn),2021年買的,原值1550萬,2024年11月8日出售給個人了,銷售價格也是1550萬元。去稅務(wù)局代開了1550萬的普票,稅務(wù)讓繳納了產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)印花稅!現(xiàn)在幫確認(rèn)下,公司還需要申報并繳納其他稅費嗎?

84785036| 提問時間:2024 12/11 23:52
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好!很高興為您解答,請稍等
2024 12/12 03:39
廖君老師
2024 12/12 04:31
?您好,差額征收增值稅,增值為0沒有其他稅了。
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