問題已解決
老師,您好,我們公司有一套房產(chǎn),2021年買的,原值1550萬,2024年11月8日出售給個人了,銷售價格也是1550萬元。去稅務(wù)局代開了1550萬的普票,稅務(wù)讓繳納了產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)印花稅!現(xiàn)在幫確認(rèn)下,公司還需要申報并繳納其他稅費嗎?
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2024 12/12 03:39
廖君老師
2024 12/12 04:31
?您好,差額征收增值稅,增值為0沒有其他稅了。
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