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原會計(jì)3-8月的收入成本和費(fèi)用均未結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)我將其科目余額一次性結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤-未分配利潤中,并由原來的表格轉(zhuǎn)移到財(cái)務(wù)軟件中,科目期初和發(fā)生額均不平衡了,我現(xiàn)在應(yīng)該從何查起?

84784984| 提問時(shí)間:12/11 15:43
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
檢查期初數(shù)據(jù),包括原始憑證是否準(zhǔn)確錄入、期初余額錄入是否正確。 查看收入、成本、費(fèi)用類科目,檢查核算范圍、憑證編制、結(jié)轉(zhuǎn)分錄是否正確。 核實(shí)本年利潤和未分配利潤科目,包括本年利潤計(jì)算和未分配利潤調(diào)整是否無誤。 考慮其他因素,如新增或變更科目、特殊業(yè)務(wù)、未記賬業(yè)務(wù)
12/11 15:45
84784984
12/11 15:53
主營業(yè)務(wù)成本的貸方負(fù)數(shù)可以理解為沖減相應(yīng)金額成本嗎?
樸老師
12/11 15:58
同學(xué)你好 這個可以的
84784984
12/11 19:35
作為內(nèi)賬會計(jì),前任會計(jì)離職時(shí)我還沒來,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)8月的資產(chǎn)負(fù)債表都沒做平,我可不可以先做個什么科目把這個數(shù)字做平,等后面再來調(diào)8月的賬啊
樸老師
12/11 19:44
同學(xué)你好 這個可以的
84784984
12/11 20:24
導(dǎo)入財(cái)務(wù)系統(tǒng)的期初數(shù)據(jù)和發(fā)生額都不平可以繼續(xù)使用嗎?
樸老師
12/11 20:25
同學(xué)你好 這個不可以 你得調(diào)整平衡
84784984
12/11 20:30
內(nèi)賬會計(jì)可以把數(shù)據(jù)不平的都放到哪個科目不影響以后做賬呢?
84784984
12/11 20:35
放待處理財(cái)產(chǎn)損益可以嗎?
樸老師
12/11 20:36
用利潤分配未分配利潤把期初數(shù)調(diào)整平衡
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