問題已解決
我單位要計(jì)提應(yīng)收賬款700萬,即使會計(jì)利潤為0,按稅法要調(diào)增應(yīng)納稅所得額700萬,當(dāng)期應(yīng)納稅所得額為700萬,應(yīng)交所得稅175萬,金額比較大。申報12月期間所得稅時,可不可以先按會計(jì)利潤申報,匯算清繳時再繳納所得稅?
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速問速答同學(xué),你好
可不可以先按會計(jì)利潤申報,匯算清繳時再繳納所得稅?
是可以的
2024 12/08 13:08
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