問題已解決
老師,我們是建筑企業(yè),年底了,成本費用不夠,人工費我可以暫估嗎,要附什么附件?
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你好,可以的,操作沒問題,一般。你可以根據收入的比例來計算。
2024 12/06 16:01
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2024 12/06 16:04
你好是的,是需要調的。
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2024 12/06 16:06
你好,你看金額差多少,你做紅字沖減,然后再按照發(fā)票重新做。
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2024 12/06 16:08
你好,如果金額不差的話,直接貼上去就好了,不要去修改。
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2024 12/06 16:10
你好,那你做紅字沖減,然后再做正確的就好了。
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2024 12/06 16:12
你好,你反正金額是一樣的,是可以的呀,沒關系的。
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2024 12/06 16:15
你好,不需要其他附件,你可以自己做個表。
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2024 12/06 16:21
你好你看看你們平時的比例是多少?按照你們的工程比例來一般70~80%。
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 12/06 16:23
你好,不用客氣的了。
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2024 12/06 16:02
那次年匯算清繳前沒有收到發(fā)票,是不是要納稅調增?
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2024 12/06 16:04
暫估分錄,借工程施工--人工費,貸應付賬款--暫估,并結轉成本,借主營業(yè)務成本,貸工程施工--人工費。次年收到發(fā)票怎么入賬呀?
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2024 12/06 16:07
金額不差的話,就只要做借工程施工—人工費(紅字),貸應付賬款—暫估(紅字),那結轉的成本要怎么做分錄呢?
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2024 12/06 16:10
但是當時暫估的沒有供應商名字哎,直接貼上不就無法確定應付哪家了嗎
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2024 12/06 16:11
那12月底暫估后也結轉了成本,結轉的成本要在1月紅字沖銷嗎
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2024 12/06 16:13
那暫估我要付什么附件嗎?
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2024 12/06 16:19
老師,請問一般按照收入的多少來計算呀?
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2024 12/06 16:22
好的,謝謝老師
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