問題已解決
老師,我們公司10月份留底是20000,這個進項是500,銷項是3000;綜合下來留底17500;期末需要做結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅的分錄嗎?分錄怎么做,是借:應(yīng)交稅稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅3000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 500 差額貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅 這樣對嗎?
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速問速答借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項3000,
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額500,
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅2500
2024 12/05 15:04
郭老師
2024 12/05 15:04
你看一下你的留底之前是不是在轉(zhuǎn)出未交增值稅,如果不是的話,在哪個科目?
84785012
2024 12/05 15:05
我不太理解,這個算結(jié)轉(zhuǎn)的分錄對嗎?
郭老師
2024 12/05 15:12
就是把進項銷項分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面。我上面給你寫的是結(jié)轉(zhuǎn)的。
84785012
2024 12/05 15:15
9月和10月份我們只有進項沒有銷項,我沒做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄;11月有了銷項但總的進項還是大于銷項,我就不太理解了
郭老師
2024 12/05 15:17
現(xiàn)在補上
進項銷項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。這個理解不了嗎?
就把之前的在借方的放到貸方去,在貸方的放到借方去,然后差額放到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
郭老師
2024 12/05 15:17
當(dāng)時進項發(fā)生額放到借方,那你結(jié)轉(zhuǎn)的時候是不是在貸方?看我上面的分錄,好好理解一下。
84785012
2024 12/05 15:26
如果進項大于銷項我不做結(jié)轉(zhuǎn),直到銷項大于進項的時候再做分錄,這樣可以嗎?
郭老師
2024 12/05 15:29
可以的,可以不用做的
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