問題已解決
老師請問下,我去年管理費用多做了3000,當(dāng)時做的是借:管理費用 應(yīng)交稅費—待認(rèn)證 貸:應(yīng)付賬款 稅務(wù)是對的,就是管理費用有誤,今年要調(diào)整怎樣做會計分錄?
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速問速答您好,這個的話,借 應(yīng)付賬款? 貸 以前年度損益調(diào)整? 這個就行的
2024 12/05 10:46
84784996
2024 12/05 10:48
以前年度損益調(diào)整要不要轉(zhuǎn)入利潤分配—未分配利潤去》?
小鎖老師
2024 12/05 10:48
對,最后轉(zhuǎn)到未分配利潤就行
84784996
2024 12/05 10:49
那我可不可以直接做借應(yīng)付賬款 貸:利潤分配-未分配利潤?
小鎖老師
2024 12/05 10:50
不行,這個是不允許的
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