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實(shí)務(wù)
問題已解決
紅沖去年做的費(fèi)用票,當(dāng)時做的管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng),貸應(yīng)付,現(xiàn)在怎么做賬呢
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速問速答借利潤分配-未分配利潤,,貸應(yīng)付,應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
10/10 16:18
家權(quán)老師
10/10 16:22
借利潤分配-未分配利潤 負(fù)數(shù)
貸 應(yīng)付 負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)
84785013
10/10 16:28
直接把這部分費(fèi)用計(jì)入到利潤分配里面去?不需要用到以前年度損益調(diào)整嗎
家權(quán)老師
10/10 16:31
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則不需要
84785013
10/10 16:37
如果我用了以前年度損益調(diào)整也可以吧?
家權(quán)老師
10/10 16:38
可以的,沒問題的哈
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