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老師 我們是4S店,抵給裝飾公司一臺(tái)車,用來抵4S店裝修款,裝飾公司又把車賣了,中間沒有給我們銷售發(fā)票 應(yīng)該如何處理這筆賬

84784965| 提問時(shí)間:12/02 08:41
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,裝修費(fèi)沒有給你們開發(fā)票是嗎? 你們的車有開發(fā)票出去嗎
12/02 08:42
84784965
12/02 08:49
裝修費(fèi)開的是活動(dòng)策劃費(fèi)
84784965
12/02 08:50
二手車發(fā)票沒有發(fā)票
宋生老師
12/02 08:50
你好,這個(gè)屬于虛開發(fā)票,你一定要入賬,就只能當(dāng)策劃服務(wù)入賬
84784965
12/02 08:54
二手車發(fā)票剛才問上家要了 老師怎么做賬,固定資產(chǎn)抵給裝飾公司抵了裝修費(fèi) 他又把車銷售了 麻煩老師列一下會(huì)計(jì)分錄 感謝
宋生老師
12/02 08:58
你們是借管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi),貸應(yīng)付賬款 然后你們車如果做固定資產(chǎn)核算,就要固定資產(chǎn)清理 1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費(fèi)用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:應(yīng)付賬款等 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
84784965
12/02 09:02
感謝老師
宋生老師
12/02 09:03
你好,不用客氣的了。
84784965
12/02 09:08
老師 還有我們公司替他付的交強(qiáng)險(xiǎn)加附加險(xiǎn)1438 應(yīng)該如何做分錄加沖減 麻煩老師在幫忙解答下 謝謝
宋生老師
12/02 09:09
你好,你們替人家付的,這個(gè)到時(shí)候要收回來。是不是?
84784965
12/02 11:08
也是抵活動(dòng)策劃費(fèi)
宋生老師
12/02 11:12
你好,這個(gè)你支付的時(shí)候借其他應(yīng)收款貸,銀行存款。
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