當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,請(qǐng)教一下,我們公司有部分員工的工資是勞派公司發(fā)放的,我們每個(gè)月都會(huì)轉(zhuǎn)勞派人員的工資給勞派公司,上個(gè)月收到勞派人員停薪留職的社保費(fèi),我掛賬是借:銀行存款11000元,貸:其他應(yīng)付款-代收代付社保費(fèi),這個(gè)月我們把這個(gè)同事 的錢轉(zhuǎn)給勞派公司了,他們也開了票給我們,我的賬務(wù)處理是怎么做呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué)
借管理費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
貸銀行存款
2024 12/01 12:06
閱讀 95