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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,單位開展融資租賃業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)結(jié)束后,產(chǎn)生了100元的留購款,這個(gè)留購款收到發(fā)票后怎么入賬呀?分路怎么寫呢?



假設(shè)之前已將融資租賃資產(chǎn)入賬并進(jìn)行相關(guān)核算
收到留購款發(fā)票時(shí),首先需要確認(rèn)租賃資產(chǎn)的所有權(quán)已轉(zhuǎn)移給承租人。
借:長(zhǎng)期應(yīng)付款 - 融資租賃款(留購款)100
貸:銀行存款 100
同時(shí),由于留購款支付后,承租人完全取得資產(chǎn)所有權(quán),需要將相關(guān)資產(chǎn)從融資租賃固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為自有固定資產(chǎn)(假設(shè)之前該資產(chǎn)在 “固定資產(chǎn) - 融資租賃固定資產(chǎn)” 科目核算)。
借:固定資產(chǎn) - 自有固定資產(chǎn)(具體資產(chǎn)明細(xì))
貸:固定資產(chǎn) - 融資租賃固定資產(chǎn)(具體資產(chǎn)明細(xì))
若之前未進(jìn)行相關(guān)處理(簡(jiǎn)化處理)
當(dāng)收到留購款發(fā)票并支付時(shí)
借:固定資產(chǎn) - 自有固定資產(chǎn) 100
貸:銀行存款 100
2024 11/29 14:57

84784980 

2024 11/29 15:04
老師,我們之前是簡(jiǎn)化處理,現(xiàn)在我們要先付款,對(duì)方收到款才開具發(fā)票,現(xiàn)在我們系統(tǒng)提流程就需要選擇付款入賬科目,能計(jì)入應(yīng)付賬款-固定資產(chǎn)購置款嗎?收到發(fā)票再計(jì)入固定資產(chǎn)

樸老師 

2024 11/29 15:10
同學(xué)你好
這個(gè)可以的

84784980 

2024 11/29 15:35
好的,謝謝老師

樸老師 

2024 11/29 15:35
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
