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出口了應(yīng)稅貨物的,更正申報的應(yīng)交增值稅怎么記賬?

84784952| 提問時間:2024 11/29 10:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好 借應(yīng)收賬款等 貸主營業(yè)務(wù)收入 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
2024 11/29 10:04
84784952
2024 11/29 10:05
這個分錄已經(jīng)做了,要補交增值稅分錄怎么做?
郭老師
2024 11/29 10:08
你好 這個是要轉(zhuǎn)內(nèi)銷的嗎
84784952
2024 11/29 10:10
是的,老師說的對
郭老師
2024 11/29 10:12
借銷售費用 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項, 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項, 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費未交增值稅, 借應(yīng)交稅費未交增值稅貸銀行
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