問題已解決

同學(xué)們 10月銷項(xiàng)發(fā)票本月沖紅了 10月增值稅已申報(bào)了還交了稅 那本月沖紅后,我應(yīng)該怎么做啊, 我可以直接更正上月報(bào)表嗎 還是等下次報(bào)11月稅時(shí)填寫負(fù)數(shù)申報(bào)呢

84785035| 提問時(shí)間:11/27 23:36
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦
11/28 05:43
樸老師
11/28 05:47
不是更正上月的 下個(gè)月報(bào)十一月做做負(fù)數(shù)申報(bào)
84785035
11/28 05:48
好的老師
84785035
11/28 05:50
老師 我們是貿(mào)易公司 我們可以開運(yùn)輸發(fā)票嗎
84785035
11/28 05:51
就是我們墊付運(yùn)費(fèi)
樸老師
11/28 06:18
這個(gè)不可以,運(yùn)費(fèi)發(fā)票要有運(yùn)輸資質(zhì)才可以開
84785035
11/28 06:19
運(yùn)輸代理服務(wù)可以嗎
84785035
11/28 06:19
司機(jī)再去代開運(yùn)輸發(fā)票給我們
樸老師
11/28 07:29
你們代收代付的發(fā)票就別開給你們了 直接開給你們的客戶
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