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建筑業(yè)本月銷項稅額10萬,認證的進項10萬,預交2萬,在填申報表時,表4填預交的全抵扣,那么進項只能抵扣8萬,如何填表2?是不是先填35欄數(shù)額10萬,再填26欄認證未申報抵扣稅額2萬,這樣1、2欄會自動出來8萬?表二的第三部分待抵扣進項稅額是可以手動填寫?

84784967| 提問時間:2018 05/26 22:28
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,認證的10萬元,可以全額填寫抵扣的,只是需要留抵而已。
2018 05/26 22:33
84784967
2018 05/26 23:59
如果進項是全抵扣,是自動生成留抵,但主表中,我的預交抵扣2萬就變成-2萬,就是多交了,預交要退稅本地無法退。如果我進項太多,預交稅款就會一直有數(shù),不能實際被抵扣,這樣是不是申報不對。我就是想主表中先抵扣預交,再抵扣進項,剩下進項留抵,不要形成多交稅報表
王雁鳴老師
2018 05/27 00:15
您好,這樣申報也是對的,如果要先抵扣預交的,那就認證的進項稅,少抵扣2萬元吧,留著待抵扣2萬元就行了。
84784967
2018 05/27 00:21
我填表2第三部分待抵扣進項稅額時,總會提示輔導期納稅人填寫。這次再試試。謝謝老師
王雁鳴老師
2018 05/27 13:11
您好,不客氣。
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