問題已解決

公司21年到現(xiàn)在,計(jì)提的工資比較多,發(fā)放的少,導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬薪酬掛了好多萬。我怎么辦

84785026| 提問時(shí)間:11/21 12:11
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 計(jì)提的要沖掉
11/21 12:12
84785026
11/21 12:15
那所得稅怎么辦
小菲老師
11/21 12:15
同學(xué),你好 沖減多計(jì)提的費(fèi)用,所得稅就要多繳納了
84785026
11/21 12:16
如果現(xiàn)在付了,還需要在報(bào)個(gè)稅吧,以前年度都報(bào)過了
小菲老師
11/21 12:17
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
84785026
11/21 12:25
個(gè)稅在報(bào)一遍是不是也有風(fēng)險(xiǎn)
小菲老師
11/21 12:26
同學(xué),你好 你之前計(jì)提的時(shí)候就申報(bào)了嗎?
84785026
11/21 12:35
是的,在個(gè)稅系統(tǒng)已經(jīng)申報(bào)過了
84785026
11/21 12:35
就是沒付
小菲老師
11/21 12:46
同學(xué),你好 那你不要重復(fù)申報(bào)
84785026
11/21 13:32
那能直接給付了嗎
小菲老師
11/21 13:32
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
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