問題已解決

老師,我們有一些已經(jīng)支付但尚未開回發(fā)票的支出,老板想先確認為費用,請問預提費用的分錄要怎么做?

84784965| 提問時間:2024 11/18 23:34
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微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,稅務師
你好,借:XX費用 貸:應付賬款-暫估
2024 11/18 23:35
84784965
2024 11/18 23:49
老師,我們已經(jīng)支付了,不是貸銀行存款或現(xiàn)金嗎?
微微老師
2024 11/19 18:23
你好,你付款做借:預付賬款,等收到發(fā)票沖即可
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