問題已解決

正常發(fā)工資的第二個(gè)月申報(bào)個(gè)稅,但是我們是提前申報(bào),當(dāng)月發(fā)放工資的 ,這種情況下,我想咨詢下如果老板工資是每個(gè)月5000到手,有的時(shí)候當(dāng)月沒有發(fā)放時(shí)0申報(bào)合適還是也申報(bào)5000,如果0申報(bào)的話,做賬需要計(jì)提這部分5000的工資嗎

84785026| 提問時(shí)間:11/18 09:40
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
關(guān)于申報(bào)金額 如果當(dāng)月沒有發(fā)放工資,從嚴(yán)格按照稅法規(guī)定來講,0 申報(bào)不太合適。個(gè)人所得稅是按照工資薪金所得所屬期進(jìn)行納稅申報(bào)的,雖然工資未實(shí)際發(fā)放,但如果在會計(jì)上已經(jīng)計(jì)提,就應(yīng)該按照計(jì)提的金額申報(bào)納稅。所以這種情況下,應(yīng)該申報(bào) 5000 元。 關(guān)于會計(jì)計(jì)提 即使當(dāng)月沒有發(fā)放工資,但是按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,只要員工已經(jīng)提供了勞動服務(wù),企業(yè)就應(yīng)該確認(rèn)相應(yīng)的工資費(fèi)用。所以在做賬時(shí)需要計(jì)提這部分 5000 元的工資。 計(jì)提工資時(shí),會計(jì)分錄為:借:管理費(fèi)用(假設(shè)老板工資計(jì)入管理費(fèi)用)5000,貸:應(yīng)付職工薪酬 5000。當(dāng)實(shí)際發(fā)放工資時(shí),再做發(fā)放工資的分錄:借:應(yīng)付職工薪酬 5000,貸:銀行存款等。
11/18 09:43
84785026
11/18 09:48
老師那年底前如果沒有支付完成的話,匯算清繳需要調(diào)增對嗎
樸老師
11/18 09:49
同學(xué)你好 不是 匯算清繳之前沒發(fā)完要調(diào)增
84785026
11/18 09:51
匯算清繳是3.1-6.30號,是不是在6.30號之前沒發(fā)完就需要調(diào)增?
樸老師
11/18 09:53
是你申報(bào)匯算清繳之前 如果你四月十五號申報(bào)匯算清繳 那你四月十五之前就要發(fā)完
84785026
11/18 09:55
比如老板工資是5000一個(gè)月到手。前面幾個(gè)月都沒有給老板發(fā)工資,只是交了社保公積金,申報(bào)的時(shí)候直接申報(bào)的社保公積金的數(shù)額,等真正發(fā)的時(shí)候再申報(bào)可不可以,比如8.9月份都是社保公積金的金額,10月發(fā)了18500元,可以10月申報(bào)金額為18500加社保的金額嗎
樸老師
11/18 10:02
同學(xué)你好 同學(xué)你好 這個(gè)可以的
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