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公司9月待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額9500,10月銷項(xiàng)稅是3800,請問我現(xiàn)在可以認(rèn)證抵扣嗎?

84784967| 提問時(shí)間:11/15 16:37
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好,可以的呀,可以勾選認(rèn)證抵扣。
11/15 16:39
84784967
11/15 16:41
那10月份就不用繳稅了吧?
84784967
11/15 16:44
9500是一張發(fā)票
宋生老師
11/15 16:47
你好,是的,這樣可以不用交稅。
84784967
11/15 16:49
我上個(gè)月沒抵扣,繳了1030的稅,怎么處理啊
宋生老師
11/15 16:53
你好,這個(gè)沒關(guān)系啊你上個(gè)月借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   貸:銀行存款
84784967
11/15 17:14
發(fā)票業(yè)務(wù)昨天我申請抵扣了兩筆267.13元,今天再抵扣一筆9500元的,怎么抵扣不了呢?
宋生老師
11/15 17:17
你好,你已經(jīng)勾選提交了嗎
84784967
11/15 17:17
對,已經(jīng)提交了
宋生老師
11/15 17:22
你好,你都已經(jīng)報(bào)過了,就不能夠再去補(bǔ)。
84784967
11/15 17:27
我把增值稅申報(bào)已經(jīng)作廢了
宋生老師
11/15 17:27
你好,你已經(jīng)申報(bào)過了,就不能夠再去改了。
84784967
11/15 17:28
那怎么辦?這個(gè)月還要繳稅嗎?
宋生老師
11/15 17:29
你好是的是需要先交稅
84784967
11/15 17:30
那繳稅后怎么處理?
宋生老師
11/15 17:31
你好這個(gè)不用怎么處理啊,你現(xiàn)在勾選的這一部分是到下個(gè)月才能理解。
宋生老師
11/15 17:31
你現(xiàn)在勾選的這一部分是到下個(gè)月才能抵扣
84784967
11/15 17:37
我的意思是現(xiàn)在繳了稅款不就多交了嗎
宋生老師
11/15 17:38
你好,這個(gè)沒有多交啊,因?yàn)槟悻F(xiàn)在還是按照你已經(jīng)勾選的部分來的。只是你已經(jīng)申報(bào)過了,申報(bào)過之后再勾選的就不能算在當(dāng)月。
84784967
11/15 17:41
但是還是顯示需要繳稅3100多呢
84784967
11/15 17:57
請老師盡快回復(fù)一下
宋生老師
11/15 18:08
你好,你勾選的這個(gè)不算在當(dāng)月,所以當(dāng)月要繳稅了
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