問題已解決
老師,您好!我們是生產(chǎn)企業(yè),上個(gè)月外購(gòu)了一些配件出口,做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我這個(gè)月在申報(bào)增值稅的時(shí)候,那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是選免稅項(xiàng)目用還是選那個(gè)免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好,你出口是免稅的,是不是?
11/14 10:57
84785034
11/14 10:58
是的,商品的退稅率是13,但是我們是外購(gòu)的,不符合退稅條件
宋生老師
11/14 11:02
你好,你這個(gè)選免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785034
11/14 11:03
我剛開始是選的這個(gè),但是我現(xiàn)在準(zhǔn)備申報(bào)我們7月份出口的貨物的退稅,然后出現(xiàn)這個(gè)提示
84785034
11/14 11:04
自檢的時(shí)候出現(xiàn)這個(gè)提示
宋生老師
11/14 11:10
?企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報(bào)表差異的原因可能包括以下幾點(diǎn)?:
?進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額不匹配?:如果進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額不匹配,可能會(huì)導(dǎo)致申報(bào)數(shù)據(jù)異常。這可能是由于購(gòu)進(jìn)貨物或服務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅額未能正確計(jì)入,或者銷售收入的銷項(xiàng)稅額計(jì)算錯(cuò)誤?。
?進(jìn)項(xiàng)稅額來源不明?:如果進(jìn)項(xiàng)稅額的來源不明確,可能會(huì)導(dǎo)致稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)的真實(shí)性產(chǎn)生懷疑。企業(yè)需要提供詳細(xì)的購(gòu)進(jìn)合同和發(fā)票等證明材料,以證明進(jìn)項(xiàng)稅額的合法性和真實(shí)性?。
?抵扣憑證存在問題?:如果抵扣憑證存在問題,如憑證不完整、不合法或與實(shí)際業(yè)務(wù)不符,也會(huì)導(dǎo)致申報(bào)數(shù)據(jù)異常。企業(yè)需要提供完整的抵扣憑證原件或復(fù)印件等證明材料?
宋生老師
11/14 11:10
你可以問一下當(dāng)?shù)?2366。
84785034
11/14 11:20
就是這個(gè)提示,和我申報(bào)的這個(gè)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填寫的那個(gè)位置沒有關(guān)系嗎
宋生老師
11/14 11:26
跟這個(gè)沒什么關(guān)系的。
84785034
11/14 11:28
哦,好的,謝謝啦!
宋生老師
11/14 11:30
你好,不用客氣的了。
84785034
11/14 11:34
我看了一下,這個(gè)差異的金額,是因?yàn)槲覀冎耙灿胁环贤硕惖那闆r,申報(bào)增值稅的時(shí)候做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是退稅申報(bào)表匯總表的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的累計(jì)金額是0,那我這個(gè)要怎樣處理呢
宋生老師
11/14 11:36
你好,這個(gè)你要去更正申報(bào)表
閱讀 156