問題已解決
老師,員工報銷單上列明的出差的各種補貼,沒有發(fā)票怎么做賬 只需在報銷單上列明,不用申報個稅吧?
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速問速答同學你好
差旅費補貼不需要發(fā)票
也不用交個稅
2024 11/14 10:30
84784976
2024 11/14 10:33
怎么做賬呢
樸老師
2024 11/14 10:35
同學你好
企業(yè)發(fā)放差旅費補貼給員工時
如果差旅費補貼是與差旅費一同報銷發(fā)放:
假設(shè)員工出差回來報銷差旅費共計?5000?元,其中差旅費補貼?1000?元,實際費用?4000?元(如住宿費、交通費等)。
借:管理費用?-?差旅費(或銷售費用?-?差旅費等,根據(jù)員工所屬部門確定)5000
貸:庫存現(xiàn)金(或銀行存款)5000
如果差旅費補貼是單獨發(fā)放:
假設(shè)單獨發(fā)放員工差旅費補貼?800?元。
借:管理費用?-?差旅費補貼(或銷售費用?-?差旅費補貼等,根據(jù)員工所屬部門確定)800
貸:應(yīng)付職工薪酬?-?差旅費補貼?800
借:應(yīng)付職工薪酬?-?差旅費補貼?800
貸:庫存現(xiàn)金(或銀行存款)800
84784976
2024 11/14 10:54
假設(shè)單獨發(fā)放員工差旅費補貼 800 元。
直接借 管理費用,貸 銀行存款。不做借貸的應(yīng)付職工薪酬800會有什么影響嗎
樸老師
2024 11/14 10:56
差旅費補貼要通過應(yīng)付職工薪酬計提的
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