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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,小規(guī)模納稅人開發(fā)票稅率1%,做賬時(shí)應(yīng)交稅費(fèi)也是按照1%做嗎?如果季度不滿30萬,那最后記入營(yíng)業(yè)外收入的應(yīng)交增值稅是不是還是1%還是多少?
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速問速答是的,小規(guī)模納稅人開具的增值稅發(fā)票稅率為1%,做賬時(shí)應(yīng)交稅費(fèi)也按照這個(gè)稅率計(jì)算。如果季度銷售額不滿30萬,稅率依然是1%,不會(huì)有變化。記入營(yíng)業(yè)外收入的應(yīng)交增值稅也是按照1%來計(jì)算的。
2024 11/11 10:15
84785003
2024 11/11 15:08
上個(gè)問題問您怎么是按照3%記入營(yíng)業(yè)外收入?
堂堂老師
2024 11/11 15:11
小規(guī)模納稅人的應(yīng)交增值稅確實(shí)是按照1%的稅率進(jìn)行計(jì)算和記賬的,不是3%。如果有誤解,請(qǐng)參照1%的稅率進(jìn)行處理。
84785003
2024 11/12 09:20
按照1%開發(fā)票,做賬時(shí)是不是按照這個(gè)稅率利潤(rùn)營(yíng)業(yè)外收入的金額?
堂堂老師
2024 11/12 09:21
是的,按照1%的稅率開發(fā)票后,做賬時(shí)應(yīng)交增值稅也是按這個(gè)稅率計(jì)算。利潤(rùn)和營(yíng)業(yè)外收入的處理要根據(jù)具體的財(cái)務(wù)情況來確定,但增值稅計(jì)算是按照發(fā)票上的1%稅率來進(jìn)行的。
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