1.比如說小規(guī)模納稅人季度超過30萬 小規(guī)模納稅人優(yōu)惠政策會(huì)計(jì)分錄怎么記 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(主營(yíng)業(yè)務(wù)收入×1%) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(主營(yíng)業(yè)務(wù)收入×1%) 貸:營(yíng)業(yè)外收入(主營(yíng)業(yè)務(wù)收入×1%) 那優(yōu)惠的2%怎么記? 這個(gè)問題不使用1%使用3%怎么記賬 那是不是就沒有 借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(主營(yíng)業(yè)務(wù)收入×1%) 貸:營(yíng)業(yè)外收入(主營(yíng)業(yè)務(wù)收入×1%) 這一步?
當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好你好,優(yōu)惠的2%不用做的。也需要做,只不過是1%改成3%。
08/01 18:16
84785029
08/01 18:24
又不是不用交稅超過30萬沒用1%? 用的3%? ?怎么都計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入?
郭老師
08/01 18:24
只要季度30萬以內(nèi),不管稅率是多少,他只要是普通發(fā)票,都是轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。
它和沒有優(yōu)惠政策之前是一樣的,沒有優(yōu)惠之前也是,只不過是現(xiàn)在有優(yōu)惠了,稅率是1%,轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入里面也是按照1%。
郭老師
08/01 18:25
超過30萬的借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,貸銀行存款,這個(gè)是1%的,
借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅
貸營(yíng)業(yè)外收入,這是2%的。如果。
郭老師
08/01 18:25
假設(shè)是普通發(fā)票,超過30萬的,上面是。
84785029
08/01 18:32
超過30萬不享受優(yōu)惠政策3%? 這個(gè)是不是不用記營(yíng)業(yè)外收入? ?都沒有享受優(yōu)惠政策怎么記營(yíng)業(yè)外收入? ?
郭老師
08/01 18:33
不
超過30萬普票開3%
照樣安1%繳納增值稅
郭老師
08/01 18:33
也就是這個(gè)2%需要轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入。
84785029
08/01 18:35
超過30萬享受優(yōu)惠政策? ?就記個(gè)借:銀行存款? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交交增值稅 (主營(yíng)業(yè)務(wù)收入× 1%)? 不用記那2%稅收優(yōu)惠政策?
郭老師
08/01 18:39
你好,如果你開的是3%的話,需要結(jié)轉(zhuǎn)一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)減免的2%。
如果是開1%的話,你這個(gè)分錄做反了,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸銀行存款直接做支付的1%。
84785029
08/01 18:54
最后1%這個(gè)搞不明白原本的完整的分錄是不是就是 開普票
借:銀行存款?
? ?貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收入×1%)
? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收入×1%)
? ? 貸:銀行存款
郭老師
08/01 18:55
你好。季度超過30萬的正確答。
84785029
08/01 18:59
我寫這個(gè)是正確的?
郭老師
08/01 19:00
對(duì)的是的,你寫的這個(gè)是正確的
閱讀 205
描述你的問題,直接向老師提問
相關(guān)問答
查看更多- 老師,2021年小規(guī)模普票減按1%征收率時(shí),是把2%點(diǎn)做營(yíng)業(yè)外收入嗎?然后2022年免增值稅時(shí)把3%增值稅減免做營(yíng)業(yè)外收入對(duì)嗎?就是分錄:借銀行存款9000,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8300,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免)270,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅270,貸營(yíng)業(yè)外收入270嗎? 36
- 小規(guī)模企業(yè)收收入如何算主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi),比如價(jià)稅合計(jì)收到100,是100/(1+1%)計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,100/(1+1%)再×1%計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)嗎? 469
- 物業(yè)小規(guī)模納稅人,確認(rèn)收入,借銀行貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)是1還是3%按幾個(gè)點(diǎn)? 420
- 小規(guī)模季度沒超過30萬確認(rèn)收入,票面利率1%, 借 應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額(1%稅),季度末沒超過30萬,季度末再做一比分錄 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸 營(yíng)業(yè)外收入 是這樣操作的嗎? 552
- 老師,小規(guī)模納稅人日常計(jì)提增值稅分錄可以這樣嗎?借:應(yīng)收賬款某某單位 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1% 季度末不繳時(shí)分錄如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1% 貸:營(yíng)業(yè)外收入1% 268
趕快點(diǎn)擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容