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預(yù)交的時(shí)候,開票金額和勞務(wù)分包額一樣,是意味著不用預(yù)交但是回機(jī)構(gòu)所在地全額繳納嗎?

84784990| 提問時(shí)間:11/08 17:58
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
預(yù)交稅款時(shí),如果開票金額與勞務(wù)分包金額相同,通常意味著你已經(jīng)按照合同額預(yù)先計(jì)算并支付了稅款。但這并不代表不用預(yù)交稅款,而是說你需要根據(jù)實(shí)際開票金額預(yù)交相應(yīng)的稅款。至于是否需要在機(jī)構(gòu)所在地全額繳納,這還需要根據(jù)當(dāng)?shù)氐木唧w稅務(wù)規(guī)定來確定。通常,稅款的預(yù)交和結(jié)算都需要遵循稅法規(guī)定和合同條款。
11/08 18:00
84784990
11/08 18:35
嗯,比如我們是總包,勞務(wù)分包給我們開發(fā)票,這個(gè)票公司機(jī)構(gòu)所在地認(rèn)嗎?要不要總部抵扣
堂堂老師
11/08 18:36
如果你們作為總包方接收勞務(wù)分包方開具的發(fā)票,這個(gè)發(fā)票是可以在公司機(jī)構(gòu)所在地進(jìn)行認(rèn)證和使用的。關(guān)于是否需要由總部進(jìn)行抵扣,這取決于你們公司的賬務(wù)處理流程以及增值稅抵扣的具體規(guī)定。一般來說,如果發(fā)票符合增值稅抵扣的條件,且你們的總部負(fù)責(zé)集中處理稅務(wù)事宜,那么可以由總部來進(jìn)行抵扣。這樣做有助于集中管理稅務(wù)信息,優(yōu)化稅務(wù)處理效率。
84784990
11/08 19:11
勞務(wù)分包開的專票,預(yù)交的時(shí)候抵扣了,機(jī)構(gòu)所在地還可以抵扣,是不是雙重抵扣了
堂堂老師
11/08 19:13
不可以進(jìn)行雙重抵扣。增值稅的抵扣規(guī)則是一張發(fā)票只能抵扣一次。如果勞務(wù)分包方開具的增值稅專用發(fā)票已經(jīng)在預(yù)交稅款時(shí)被抵扣過了,那么該發(fā)票就不能再次用于抵扣。你們需要確保發(fā)票的抵扣符合稅務(wù)規(guī)定,避免違規(guī)操作。所以,一旦發(fā)票已被抵扣,機(jī)構(gòu)所在地就無法再次使用該發(fā)票進(jìn)行抵扣。
84784990
11/08 19:19
嗯,我想知道預(yù)交時(shí)勞務(wù)分包開的專票也是差額征稅嗎?屬于抵減,這個(gè)時(shí)候?qū)儆诘挚蹎?/div>
堂堂老師
11/08 19:22
勞務(wù)分包開具的增值稅專用發(fā)票在預(yù)交稅款時(shí)使用,如果是按照差額征稅的方式計(jì)算的,這通常意味著你們只需繳納銷項(xiàng)稅額與進(jìn)項(xiàng)稅額的差額部分。這種情況下,使用的專用發(fā)票確實(shí)是進(jìn)行了進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣。簡而言之,這種情況下的操作是屬于抵扣行為,你們通過這種方式實(shí)際上是在利用進(jìn)項(xiàng)稅額來減少應(yīng)納稅額。
84784990
11/08 20:42
就是說如果是專票的時(shí)候,就是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng),這部分先預(yù)交,剩余公司機(jī)構(gòu)所在地再繳納,對(duì)嗎,如果是普票,差額征稅,不是專票的話公司機(jī)構(gòu)所在地不能抵扣,這樣是不是虧了
堂堂老師
11/08 20:44
對(duì)于增值稅專用發(fā)票,確實(shí)是銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額后的差額部分進(jìn)行預(yù)交稅款,剩余部分根據(jù)實(shí)際情況在公司機(jī)構(gòu)所在地繳納。這種方式可以充分利用進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行抵扣,減少稅負(fù)。 對(duì)于使用普通發(fā)票(普票)的情況,如果實(shí)行差額征稅,通常是因?yàn)樘囟ㄐ袠I(yè)或商品的稅務(wù)處理規(guī)定。普通發(fā)票不具備進(jìn)項(xiàng)稅抵扣資格,因此不能用來抵扣銷項(xiàng)稅,這確實(shí)可能會(huì)導(dǎo)致相對(duì)較高的稅負(fù)。所以在稅務(wù)籌劃時(shí),選擇合適的發(fā)票類型和計(jì)稅方法是很重要的,以便最大限度地利用稅收優(yōu)惠和減少稅負(fù)。
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