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老師,公司有10月份有出口產(chǎn)品到國外,但是我們銀行這邊因為一些手續(xù)11月份這筆收入才真正的轉(zhuǎn)到我們公賬,這樣做賬是做到11月份還是10月份

84785038| 提問時間:2024 11/06 10:25
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
在會計處理上,出口產(chǎn)品的收入應(yīng)該按照權(quán)責(zé)發(fā)生制進行確認。也就是說,如果你們10月份已經(jīng)完成了出口并且貨物所有權(quán)已經(jīng)轉(zhuǎn)移,那么收入應(yīng)該計入10月份,即使款項是在11月份收到的。這樣做可以更好地反映經(jīng)營成果和財務(wù)狀況。
2024 11/06 10:28
84785038
2024 11/06 10:46
這樣會計分錄和報稅這一模塊需要怎么做呢
堂堂老師
2024 11/06 10:49
在會計分錄中,10月份應(yīng)當(dāng)借記應(yīng)收賬款、貸記銷售收入,來反映收入的確認。等到11月份實際收到款項時,再借記銀行存款、貸記應(yīng)收賬款。 在報稅方面,出口銷售通??梢韵硎茉鲋刀愅硕?,所以要準(zhǔn)確申報10月份的出口銷售額,以便按時享受稅收優(yōu)惠。務(wù)必保持所有相關(guān)單據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性,以備稅務(wù)審查。
84785038
2024 11/06 17:17
老師,我要申報增值稅之前是不是需要先填報這個免抵退稅申報表呢
堂堂老師
2024 11/06 17:21
是的,如果你的公司進行了出口業(yè)務(wù)并且希望申請增值稅退稅,需要先填報免抵退稅申報表。這個表格是用來詳細說明申請退稅的相關(guān)出口業(yè)務(wù)情況,包括出口商品的金額、稅額等信息。填報完這個表格后,再進行增值稅的正常申報,這樣稅務(wù)機關(guān)能夠處理你的退稅請求。確保所填信息準(zhǔn)確無誤,以免影響退稅進程。
84785038
2024 11/06 17:28
請問下有關(guān)于出口的一些會計核算和稅務(wù)申報的課程嗎
堂堂老師
2024 11/06 17:31
我這里沒有直接提供課程的服務(wù),但你可以在一些專業(yè)的財務(wù)和稅務(wù)培訓(xùn)機構(gòu)查找相關(guān)的課程。這些機構(gòu)通常會提供包括出口會計核算和稅務(wù)申報在內(nèi)的各種專業(yè)課程,有助于提升你在這方面的專業(yè)知識和操作技能。也可以考慮在線課程平臺,那里有許多實用的視頻教程和講座可供學(xué)習(xí)。
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