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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,您好!6月收到一張專(zhuān)票,當(dāng)普票入賬了,當(dāng)時(shí)記的憑證是借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 ,現(xiàn)在要調(diào)整過(guò)來(lái)怎么做分錄?
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速問(wèn)速答你好!要將之前錯(cuò)誤記作普票的專(zhuān)票進(jìn)行調(diào)整,可以先沖銷(xiāo)原來(lái)的會(huì)計(jì)分錄,然后重新做賬。具體操作如下:
1. 沖銷(xiāo)原分錄:
借:銀行存款
貸:管理費(fèi)用
2. 重新入賬(假設(shè)是購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)的專(zhuān)票):
借:固定資產(chǎn)
貸:銀行存款
這樣就可以完成調(diào)整。
11/06 09:35
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