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老師,問下三代手續(xù)費(fèi)申報(bào)是按照全額申報(bào),還是收的錢/1.06申報(bào)未開票銷售額

84784951| 提問時(shí)間:11/05 11:11
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小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
你好!三代手續(xù)費(fèi)如果是指代理手續(xù)費(fèi),并涉及到增值稅,應(yīng)該是按照實(shí)際收到的金額除以1.06來申報(bào)未開票的銷售額。這樣計(jì)算可以把增值稅部分分離出來。
11/05 11:14
84784951
11/05 11:15
老師,那我做賬的時(shí)候全額計(jì)入營業(yè)外收入,沒問題吧
小智老師
11/05 11:18
在做賬時(shí),代理手續(xù)費(fèi)全額計(jì)入營業(yè)外收入是可以的,但要確保這筆收入與你的主營業(yè)務(wù)活動無關(guān),并且符合財(cái)務(wù)會計(jì)準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定。
84784951
11/05 11:18
老師,我收到采購方的質(zhì)量賠款,1300,應(yīng)該如何做賬呢,如何申報(bào)增值稅
84784951
11/05 11:20
老師,三代手續(xù)費(fèi)申報(bào)增值稅,賬務(wù)處理是不是可以:貸:營業(yè)外收入 ,銷項(xiàng)稅
小智老師
11/05 11:22
關(guān)于三代手續(xù)費(fèi)的賬務(wù)處理,如果是作為營業(yè)外收入記賬,應(yīng)該是:借:銀行存款(或其他相應(yīng)的收款賬戶),貸:營業(yè)外收入;同時(shí),增值稅的處理應(yīng)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)。
84784951
11/05 11:24
老師,那我方收到質(zhì)量賠款,也是和三代手續(xù)費(fèi)同樣的分錄么
小智老師
11/05 11:24
收到質(zhì)量賠款的會計(jì)分錄與三代手續(xù)費(fèi)不同。質(zhì)量賠款通常視為業(yè)務(wù)活動的一部分,可以這樣做賬:借:銀行存款(或其他收款賬戶),貸:營業(yè)外收入或其他相關(guān)收入科目,具體科目根據(jù)賠款性質(zhì)決定。至于增值稅,如果賠款不涉及增值稅的調(diào)整,則無需在銷項(xiàng)稅額中體現(xiàn)。
小智老師
11/05 11:27
收到質(zhì)量賠款的處理,你可以借記“銀行存款”或者“其他應(yīng)收款”,貸記“營業(yè)外收入”或者“其他業(yè)務(wù)收入”,具體取決于賠款的性質(zhì)和公司的會計(jì)政策。至于增值稅,如果賠款不包含增值稅因素,一般不需要進(jìn)行增值稅的申報(bào)。
84784951
11/05 11:32
老師,在申報(bào)無票收入的三代手續(xù)費(fèi)時(shí)候,需要價(jià)稅分離,比如781.09/1.06=736.87,稅應(yīng)該是44.22,但是自動帶出來的稅可能是44.23,申報(bào)的時(shí)候是改稅,還是改賬呢
小智老師
11/05 11:34
在這種情況下,你應(yīng)該以系統(tǒng)自動計(jì)算出來的稅額為準(zhǔn)進(jìn)行申報(bào),即使有輕微的差異(如0.01元)。這樣可以保證申報(bào)數(shù)據(jù)的一致性和正確性,避免因修改而引起的不必要的麻煩。因此,建議改賬以匹配系統(tǒng)的稅額計(jì)算。
84784951
11/05 11:35
老師,那這個(gè)時(shí)候是申報(bào)收入少申報(bào)0.01么,
小智老師
11/05 11:37
對的,你可以將收入金額調(diào)整為系統(tǒng)自動計(jì)算稅額對應(yīng)的基數(shù),即如果系統(tǒng)顯示的稅額是44.23元,那么你的收入應(yīng)該是44.23 * 1.06 = 46.88元。這樣既確保了稅額的正確,也保持了收入和稅額的一致性。
84784951
11/05 11:53
老師,你上面的字打錯(cuò)了,稅額是44.23,收入就應(yīng)該是44.23/0.06=737.16
小智老師
11/05 11:55
你說得對,非常抱歉打錯(cuò)了。正確的計(jì)算方法應(yīng)該是將稅額除以稅率來計(jì)算收入。如果稅額是44.23元,按照6%的稅率計(jì)算,應(yīng)該是44.23 / 0.06 = 737.17元。這樣收入和稅額就能對應(yīng)上了。再次感謝你的指正!
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