問題已解決

老師,請(qǐng)問公司電子承兌匯票轉(zhuǎn)給其它公司貼現(xiàn)扣了手續(xù)費(fèi)應(yīng)該怎么做賬呀

84784971| 提問時(shí)間:11/05 10:34
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
借銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸應(yīng)收票據(jù)
11/05 10:35
84784971
11/05 10:36
我把貼現(xiàn)公司備注為其他應(yīng)收賬款
暖暖老師
11/05 10:37
還沒有收到款可以的
84784971
11/05 10:38
老師我把貼現(xiàn)公司備注其他應(yīng)收款是不是錯(cuò)誤的呀
暖暖老師
11/05 10:39
也可以,這里不是交易
84784971
11/05 10:39
我把電子承兌轉(zhuǎn)出去時(shí)做賬記 借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)收票據(jù)
暖暖老師
11/05 10:40
可以的這個(gè)沒問題的
84784971
11/05 10:40
但是貼現(xiàn)到公司,手續(xù)費(fèi)我不知道怎么做賬了
暖暖老師
11/05 10:41
沖減其他應(yīng)收款做財(cái)務(wù)費(fèi)用
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