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老師您好。在計提社保費的時候,我做了借管理費用-公司社保 其他應付款-個人社保 貸應付職工薪酬-社會保險費,實際繳納時做借 應付職工薪酬-社會保險費 貸銀行存款 那怎樣把其他應付款-個人社保做平?是通過發(fā)放工資嗎?謝謝

84785041| 提問時間:2018 05/24 10:03
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
是的,發(fā)放工資的時候,借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應付款-個人社保 應交稅費-應交個人所得稅
2018 05/24 10:04
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