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老師好:公司收到的進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票的稅額,因公司開(kāi)出的發(fā)票都是免稅,進(jìn)項(xiàng)稅額之前都是放在應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額的借方. 現(xiàn)在把所有的進(jìn)項(xiàng)做了不抵扣勾選后怎么做賬?

84785003| 提問(wèn)時(shí)間:2024 11/04 19:39
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蘭心
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,把應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出到成本。
2024 11/04 19:40
84785003
2024 11/04 19:41
這個(gè)怎么
84785003
2024 11/04 19:42
這個(gè)要怎么轉(zhuǎn),沒(méi)有處理
蘭心
2024 11/04 19:45
借:庫(kù)存商品/原材料(根據(jù)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)科目) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額(紅字)
84785003
2024 11/04 20:08
老師公司開(kāi)岀的銷(xiāo)項(xiàng)是免稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額可以入成本?是一般納稅人
蘭心
2024 11/04 20:17
你開(kāi)出的是免稅發(fā)票,沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅額,那么也就不能抵扣進(jìn)項(xiàng)。你就把收到的專(zhuān)用發(fā)票當(dāng)普通發(fā)票處理就好了。
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