問(wèn)題已解決

甲方有筆賠償要我們支付,并且給我們專票,我們支付給甲方的賠償是做借管理費(fèi)用2830.19 借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅169.81 貸:銀行存款3000,還是做 借:營(yíng)業(yè)外支出-其他支出2830.19 借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款3000? 哪個(gè)分錄是對(duì)的?

84784962| 提問(wèn)時(shí)間:2024 11/04 18:35
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
如果開(kāi)發(fā)票那你就不能做營(yíng)業(yè)外支出 你得做第一個(gè)分錄
2024 11/04 18:36
84784962
2024 11/04 22:49
那甲方收到賠償,借銀行存款 貸管理費(fèi)用其他 貸 應(yīng)交稅金銷項(xiàng)稅 還是借銀行存款 貸營(yíng)業(yè)外收入 貸應(yīng)交稅金銷項(xiàng)稅??
樸老師
2024 11/05 05:55
不是的,開(kāi)了發(fā)票要做 借銀行貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸銷項(xiàng)
樸老師
2024 11/05 05:56
是其他業(yè)務(wù)收入哈
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