問題已解決

老師,我們10月份有一個(gè)發(fā)票對(duì)方要求不一樣,這個(gè)月要求作廢,金額比較大60萬,我這邊做跨月紅沖,另外還要怎么處理?這個(gè)貨前面已經(jīng)發(fā)出現(xiàn)在結(jié)算,我現(xiàn)在是只動(dòng)票不動(dòng)庫存嗎?

84784976| 提問時(shí)間:11/04 11:16
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好,這個(gè)月再開具正確的話就不需要做賬務(wù)處理的
11/04 11:17
84784976
11/04 11:26
老師,這個(gè)月是要開出的,金額不變,但是規(guī)格和單價(jià)開錯(cuò)了,所以得紅沖,我這邊處理步驟是怎樣的?
暖暖老師
11/04 11:27
你不需要做賬務(wù)處理的,一正一負(fù)抵消了
84784976
11/04 11:31
那我10月份的稅正常報(bào)對(duì)吧?該交稅交稅了?
暖暖老師
11/04 11:32
是的,你說的是正確的
84784976
11/04 11:38
那我?guī)齑嫔唐愤@塊10月份貨已經(jīng)出去了,現(xiàn)在是票不對(duì),我這邊不需要做庫存處理吧?老師?
暖暖老師
11/04 11:44
不需要的,收入沒變化,庫存也不需要變化的e
84784976
11/04 11:57
好的,謝謝老師
84784976
11/04 11:57
好的,謝謝老師
暖暖老師
11/04 11:58
不客氣,祝你工作順利
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