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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,我剛從代賬公司手里把賬接過(guò)來(lái), 九月末結(jié)轉(zhuǎn)稅金, 借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,銷(xiāo)項(xiàng)稅11504.42 貸:應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅1518.58 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,未交增值稅9985.84 計(jì)提稅金及附加,借:稅金及附加,城建稅188.88 貸:應(yīng)交稅費(fèi),城建稅188.88 十月交了增值稅7555.36,城建稅188.88 怎么處理?
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速問(wèn)速答你好, 把未結(jié)轉(zhuǎn)的稅費(fèi)補(bǔ)上,讓后借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀行存款 借應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 教育費(fèi)附加 地方教育費(fèi)附加 貸銀行存款
11/03 17:55
84785032
11/03 17:57
老師,我十月份做賬,付稅金及附加
借:應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,未交增值稅9985.84
? ?應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交城建稅? ? ? ? ? ?188.88
?貸:應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,已交稅金7744.24
? ? 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅, 未結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi)? ? ? 2430.48
借:應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,已交稅金7744.24
貸:銀行存款7744.24
波德老師
11/03 17:59
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
?借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸銀行存款??
借稅金及附加? 貸應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 教育費(fèi)附加 地方教育費(fèi)附加? ? ?借應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 教育費(fèi)附加 地方教育費(fèi)附加? ? 貸銀行存款
84785032
11/03 18:10
借:應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅7555.36
貸:應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅7555.36
借:應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅7555.36
貸:銀行存款7555.36
借:稅金及附加188.88
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅等188.88
借:應(yīng)交增值稅,城建稅188.88
貸:銀行存款188.88
84785032
11/03 18:10
老師,2430.80這個(gè)跑哪里去了?
波德老師
11/03 18:14
未結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi) 2430.48這個(gè)是什么?正常情況下沒(méi)這個(gè)
84785032
11/03 18:15
九月末結(jié)轉(zhuǎn)稅金, 借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,銷(xiāo)項(xiàng)稅11504.42 貸:應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅1518.58 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,未交增值稅9985.84 計(jì)提稅金及附加,借:稅金及附加,城建稅188.88 貸:應(yīng)交稅費(fèi),城建稅188.88?
84785032
11/03 18:15
上個(gè)月,這里
84785032
11/03 18:17
11504.42-1518.58=9985.84(未交增值稅),那我九月未交增值稅9985.84,交了7555.36,9985.84-7555.36=2430.48
波德老師
11/03 18:19
借:應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅7555.36
貸:應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅7555.36
借:應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅7555.36
貸:銀行存款7555.36
借:稅金及附加188.88
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅等188.88
借:應(yīng)交增值稅,城建稅188.88
貸:銀行存款188.88 這樣做已經(jīng)做全了,不用做別的了。
84785032
11/03 18:25
老師,就是2430.80九月末已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,跑哪里去了???
波德老師
11/03 18:36
你看看結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目了? 是不是??借:應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅2340.8
貸:應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅23.40.8
84785032
11/03 18:39
老師,這筆賬是不是要轉(zhuǎn)出,這個(gè)月是有進(jìn)項(xiàng)稅的,足夠抵扣的,還是不用轉(zhuǎn)出?
波德老師
11/03 18:40
如果有足夠的進(jìn)項(xiàng)稅額,不用繳納增值稅,就不用做這筆分錄。
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