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老師你好,就是采購的商品,進(jìn)價多少,就出多少,怎么做賬務(wù)處理

84785035| 提問時間:2024 11/03 17:22
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小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你好!如果采購的商品進(jìn)價和售價相同,你在做賬務(wù)處理時,首先要記錄商品的采購成本到庫存資產(chǎn)賬戶。當(dāng)商品售出時,將相應(yīng)的成本從庫存資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到成本費(fèi)用賬戶,并同時記錄銷售收入,銷售收入和成本費(fèi)用相等,最終利潤為零。這樣可以保持賬務(wù)的準(zhǔn)確性和完整性。
2024 11/03 17:25
84785035
2024 11/03 17:28
老師你好,借,銀行存款 貸,庫存商品 這樣做可以嗎老師
84785035
2024 11/03 17:28
月底也不需要結(jié)轉(zhuǎn),這樣做可以嗎老師
小智老師
2024 11/03 17:30
你好!關(guān)于你提到的“借銀行存款,貸庫存商品”這樣的會計分錄,實(shí)際上是不正確的。通常情況下,購買庫存商品應(yīng)該是“借庫存商品,貸銀行存款”,表示用銀行存款購買了庫存商品。 至于月底是否需要結(jié)轉(zhuǎn),通常需要根據(jù)實(shí)際的會計政策來決定。如果你的公司實(shí)行的是定期盤存制,月底需要對庫存商品進(jìn)行盤點(diǎn),并進(jìn)行相應(yīng)的會計處理,如結(jié)轉(zhuǎn)成本等。如果是持續(xù)盤存制,則實(shí)時更新庫存和成本數(shù)據(jù),但仍需要進(jìn)行月底的賬務(wù)核對和調(diào)整。所以,一般來說,月底結(jié)轉(zhuǎn)是必要的步驟,以確保賬務(wù)的準(zhǔn)確性。
小智老師
2024 11/03 17:32
你好!如果你的意思是在月底不進(jìn)行任何成本和收入的結(jié)轉(zhuǎn)處理,這通常是不可取的。無論是哪種會計制度,月底都需要對賬務(wù)進(jìn)行適當(dāng)?shù)慕Y(jié)轉(zhuǎn),以確保收入、成本和利潤等都能正確反映在財務(wù)報表中。這樣做有助于更好地理解企業(yè)的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
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