問題已解決

老師好,我們是一家出口貿易公司,我們目前出口了一批貨物的增值稅稅率為13%,增值稅退稅率為0%,我想問一下我們要交的稅是不是銷項稅的(銷售額/1.13*0.13)減去進項稅額?

84785034| 提問時間:2024 11/01 15:09
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,一般出口是免稅的呀。
2024 11/01 15:11
84785034
2024 11/01 15:13
有人說沒有出口退稅的要按照視同內銷來繳稅
宋生老師
2024 11/01 15:13
你好,可以出口免稅不退稅的。
84785034
2024 11/01 15:15
老師,那我銷售額要填在銷售明細表的哪一欄次呢?
宋生老師
2024 11/01 15:18
你好,你好,你是填哪一張表?增值稅的那張嗎?
84785034
2024 11/01 15:19
嗯,增值稅申報表的附表一
宋生老師
2024 11/01 15:32
你好你是一般納稅人,是吧?這個是填在16行或者是17行
84785034
2024 11/01 15:42
是的,我是一般納稅人
宋生老師
2024 11/01 15:42
你好,你填入附表1的在16行或者是17行
84785034
2024 11/01 15:44
老師,那工廠給我們開的那張增值稅發(fā)票,我選擇不抵扣類勾選?
宋生老師
2024 11/01 15:45
你好是的,你可以不抵扣??梢哉J證后轉出。你自己選擇就好了。
84785034
2024 11/01 15:46
我還想問一下,對應的列選擇哪個呢?未開具發(fā)票的嗎?
宋生老師
2024 11/01 15:48
你好,一般出口都是會開普通發(fā)票的呀
84785034
2024 11/01 15:52
您說的這個普通發(fā)票是工廠開給我們的還是我們開給客戶的?
宋生老師
2024 11/01 15:53
你好,我說的是你們開給客戶的。
84785034
2024 11/01 15:53
我們的發(fā)票是那種英文的商業(yè)發(fā)票,這種的也算嗎?
宋生老師
2024 11/01 15:54
你好,這個算是收據(jù),不算是發(fā)票。
84785034
2024 11/01 15:56
國外客戶不認咱們國內的那種發(fā)票吧
宋生老師
2024 11/01 15:57
你好,其他的單據(jù)你可以按照你們合同約定的來。 國內的標準做法就是開普通發(fā)票出去
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