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老師你好,我想問一下我們酒店的設計費和裝修費用有一千多萬,這個怎么做賬
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速問速答您好, 這個是公司買的還是租的房子
10/31 11:10
劉艷紅老師
10/31 11:11
這個可以計入長期待攤費用,按10年摟攤銷
84785007
10/31 11:14
那個樓是買的,是老板注冊公司前買的,現(xiàn)在在裝修,陸陸續(xù)續(xù)產(chǎn)生裝修費和設計費,預計1000多萬
84785007
10/31 11:15
老師,這不是應該計入在建工程,完工轉固定資產(chǎn)嗎?
劉艷紅老師
10/31 11:15
可以計入長期待攤費用里面
84785007
10/31 11:19
這個裝修要持續(xù)幾個月,從現(xiàn)在開始的,付款也是陸陸續(xù)續(xù)的,我是要等裝修完了匯總再攤銷嗎
劉艷紅老師
10/31 11:19
是的,等完工后再攤銷就可以
84785007
10/31 11:20
那現(xiàn)在就不需要做賬了嗎?
劉艷紅老師
10/31 11:22
是的,現(xiàn)在暫時不用做賬
84785007
10/31 11:22
那些裝修費都是股東打到基本戶,再由基本戶打給不同的公司的,股東打到賬上的錢怎么做賬呢,我們打出去的錢又怎么做賬呢
劉艷紅老師
10/31 11:23
借:其他應收款
貸:銀行存款
收到發(fā)票
借:長期待攤費用
貸:其他應收款
84785007
10/31 11:25
股東打到賬上的錢怎么做賬呀
劉艷紅老師
10/31 11:25
借:其他應收款
貸:銀行存款
84785007
10/31 11:28
老師,沒付款以前,股東打到賬戶上的錢,不是應該銀行存款增加嗎,不是應該借銀行存款嗎,我不太理解,為什么是貸銀行存款
劉艷紅老師
10/31 11:29
看錯了,不好意思
借:銀行存款
貸:其他應付款
84785007
10/31 11:31
那老師給材料商付款的時候呢,怎么做賬
劉艷紅老師
10/31 11:33
是公司給材料商付款嗎
84785007
10/31 11:34
嗯嗯,付買裝修費,材料費那些的,公司付款,
劉艷紅老師
10/31 11:42
借:長期待攤
貸:銀行存款
84785007
10/31 11:47
老師還在嗎
84785007
10/31 11:49
那那個其他應付款怎么平呢
劉艷紅老師
10/31 11:51
其他應付款,賬上有錢還給股東
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