問題已解決
老師你好,我想問一下我們酒店的設(shè)計(jì)費(fèi)和裝修費(fèi)用有一千多萬,這個(gè)怎么做賬
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速問速答您好, 這個(gè)是公司買的還是租的房子
2024 10/31 11:10
劉艷紅老師
2024 10/31 11:11
這個(gè)可以計(jì)入長期待攤費(fèi)用,按10年摟攤銷
84785007
2024 10/31 11:14
那個(gè)樓是買的,是老板注冊公司前買的,現(xiàn)在在裝修,陸陸續(xù)續(xù)產(chǎn)生裝修費(fèi)和設(shè)計(jì)費(fèi),預(yù)計(jì)1000多萬
84785007
2024 10/31 11:15
老師,這不是應(yīng)該計(jì)入在建工程,完工轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?
劉艷紅老師
2024 10/31 11:15
可以計(jì)入長期待攤費(fèi)用里面
84785007
2024 10/31 11:19
這個(gè)裝修要持續(xù)幾個(gè)月,從現(xiàn)在開始的,付款也是陸陸續(xù)續(xù)的,我是要等裝修完了匯總再攤銷嗎
劉艷紅老師
2024 10/31 11:19
是的,等完工后再攤銷就可以
84785007
2024 10/31 11:20
那現(xiàn)在就不需要做賬了嗎?
劉艷紅老師
2024 10/31 11:22
是的,現(xiàn)在暫時(shí)不用做賬
84785007
2024 10/31 11:22
那些裝修費(fèi)都是股東打到基本戶,再由基本戶打給不同的公司的,股東打到賬上的錢怎么做賬呢,我們打出去的錢又怎么做賬呢
劉艷紅老師
2024 10/31 11:23
借:其他應(yīng)收款
貸:銀行存款
收到發(fā)票
借:長期待攤費(fèi)用
貸:其他應(yīng)收款
84785007
2024 10/31 11:25
股東打到賬上的錢怎么做賬呀
劉艷紅老師
2024 10/31 11:25
借:其他應(yīng)收款
貸:銀行存款
84785007
2024 10/31 11:28
老師,沒付款以前,股東打到賬戶上的錢,不是應(yīng)該銀行存款增加嗎,不是應(yīng)該借銀行存款嗎,我不太理解,為什么是貸銀行存款
劉艷紅老師
2024 10/31 11:29
看錯(cuò)了,不好意思
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款
84785007
2024 10/31 11:31
那老師給材料商付款的時(shí)候呢,怎么做賬
劉艷紅老師
2024 10/31 11:33
是公司給材料商付款嗎
84785007
2024 10/31 11:34
嗯嗯,付買裝修費(fèi),材料費(fèi)那些的,公司付款,
劉艷紅老師
2024 10/31 11:42
借:長期待攤
貸:銀行存款
84785007
2024 10/31 11:47
老師還在嗎
84785007
2024 10/31 11:49
那那個(gè)其他應(yīng)付款怎么平呢
劉艷紅老師
2024 10/31 11:51
其他應(yīng)付款,賬上有錢還給股東
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