問題已解決
老師,前期采購產(chǎn)成品入庫憑證做成了生產(chǎn)入庫憑證,現(xiàn)在跨月了而且此產(chǎn)品已銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本無庫存了,采購貨款也支付了發(fā)票也入賬了,怎么做調(diào)整? 分錄是: 借:庫存商品-在庫(包括了采購入庫的商品) 貸:生產(chǎn)成本-直接材料/直接人工/制造費用 借:庫存商品-發(fā)出 貸:庫存商品-在庫 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品-發(fā)出
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速問速答借生產(chǎn)成本貸應(yīng)付賬款
2024 10/30 10:50
84784973
2024 10/30 10:52
可以直接這么調(diào)整嗎?之間的差異計入哪里?
暖暖老師
2024 10/30 10:52
這個差異計入主營業(yè)務(wù)成本,因為都銷售了
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