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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問下計(jì)提折舊,借管理費(fèi)用折舊 貸累計(jì)折舊,月末結(jié)轉(zhuǎn)損益,借未分配利潤 貸管理費(fèi)用折舊分錄是這樣做嗎
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速問速答你好!計(jì)提折舊的會(huì)計(jì)分錄是正確的,即“借:管理費(fèi)用—折舊 貸:累計(jì)折舊”。至于月末結(jié)轉(zhuǎn)損益,通常是“借:利潤分配—未分配利潤 貸:管理費(fèi)用—折舊”。你的理解已經(jīng)很到位了!
10/28 17:59
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