問題已解決
老師,如果本月收到了三張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但本月未開具銷項(xiàng)發(fā)票。這三張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未抵扣認(rèn)證,可以不做賬嗎?待到什么時(shí)候勾選的時(shí)候在做賬?還是說當(dāng)月開進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,必須當(dāng)月做賬,稅費(fèi)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)?
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速問速答您好,是后一種處理,權(quán)責(zé)發(fā)生制,我們要入賬的,只是進(jìn)項(xiàng)稅不勾選
2024 10/26 07:21
84785025
2024 10/26 07:27
那這樣應(yīng)交稅費(fèi)在資產(chǎn)負(fù)債表里就是借方有余額了,這樣沒關(guān)系嗎?
廖君老師
2024 10/26 07:30
您好,有借方余額很正常的嘛,可以是留抵稅
84785025
2024 10/26 07:38
如果不做賬也沒關(guān)系嗎?
84785025
2024 10/26 07:38
留抵稅多了,出現(xiàn)在報(bào)表上。稅務(wù)局會稽查嗎?
廖君老師
2024 10/26 07:40
您好,不作賬不可以:1.權(quán)責(zé)發(fā)生制? 2.跨年費(fèi)用就不能入賬了
留抵稅多不會查,我們報(bào)表列示在其他流動資產(chǎn),根本不在應(yīng)交稅費(fèi)科目
84785025
2024 10/26 07:54
你的意思是留底進(jìn)項(xiàng)稅額在資產(chǎn)負(fù)債表其他流動資產(chǎn)嗎?分錄:借,其他流動資產(chǎn) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?
廖君老師
2024 10/26 07:54
您好,不是,負(fù)債表科目的重分類,這是調(diào)表不調(diào)賬,沒有分錄的
84785025
2024 10/26 12:08
只是說申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),把留底進(jìn)項(xiàng)稅額放到其他流動資產(chǎn)里,賬上還是在應(yīng)交稅費(fèi)的借方,對嗎?
廖君老師
2024 10/26 12:23
您好,是的,就是這樣的,
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