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老師您好,公司注銷的時候增值稅留底不能申請退稅的話是要轉(zhuǎn)營業(yè)外收入還是營業(yè)外支出或者怎么處理呢
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速問速答那個是轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出,
10/24 16:53
84785027
10/24 16:57
那為什么專管員說不能申請退稅還要繳納這筆退稅的企業(yè)所得稅款呢?
家權(quán)老師
10/24 17:00
沒有那個說法的哈,那個是已經(jīng)取得了發(fā)票的,是可以稅前扣除的。沒有稅法依據(jù)說不能稅前扣除。找他拿稅法依據(jù)
84785027
10/24 17:04
那我這個注銷沒有以前年度的彌補虧損,我可以把盈余公積和資本公積抵掉一部分未分配利潤嗎?
家權(quán)老師
10/24 17:06
盈余公積可以彌補虧損的,資本公積沒有那個功能
84785027
10/24 17:09
那我財務(wù)報表上面資本公積怎么處理掉呢
家權(quán)老師
10/24 17:10
借:實收資本
? ? ? 資本公積
貸:未分配利潤
? ? ? 銀行存款
84785027
10/24 17:10
是要轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎?
家權(quán)老師
10/24 17:13
不需要轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,意思是注銷時分配資本公積
84785027
10/24 17:17
這個分錄沒有看懂老師
家權(quán)老師
10/24 17:19
借:實收資本 沖平實收資本
? ? ? 資本公積? ?沖賬面資本公積
貸:未分配利潤? 沖賬面虧損
? ? ? ?銀行存款? ? ?退實收資本
84785027
10/24 17:21
我上面那個如果不退稅要進項稅轉(zhuǎn)出的分錄老師您知道怎么寫嗎?
家權(quán)老師
10/24 17:23
借:營業(yè)外支出
貸:應(yīng)交稅費-進項轉(zhuǎn)出
84785027
10/24 17:29
那這樣就算進項稅額轉(zhuǎn)出也不用交稅了呀,因為我之前應(yīng)交稅費是在借方的,現(xiàn)在在貸方抵掉了,而且如果做了營業(yè)外支出還能稅前扣除
84785027
10/24 17:30
并且修改匯算清繳,需要交2022年31666*0.05=1583.3 這個就是之前留底的。還讓交稅真的不明白
家權(quán)老師
10/24 17:33
直接在今年的匯算時稅前扣除就行
84785027
10/24 17:40
最后問下老師您 能明白他說要交企業(yè)所得稅這個嗎?我這個不是要交稅對呀
家權(quán)老師
10/24 17:42
賬面虧損就先彌補虧損呀,沒有說必須要交所得稅。
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