問題已解決

老師,你好,當(dāng)時抖音給的部分補貼,我都直接確認為商品的收入了,然后現(xiàn)在抖音給的補貼部分開服務(wù)費的發(fā)票,這樣情況需要怎么做賬務(wù)處理昵

84785010| 提問時間:10/24 16:11
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
這種情況可以按照以下步驟進行賬務(wù)處理: 一、確認補貼收入時的錯誤調(diào)整 沖減之前錯誤確認的收入: 假設(shè)當(dāng)時確認補貼收入為 1000 元,分錄為: 借:主營業(yè)務(wù)收入 1000 貸:應(yīng)收賬款等(根據(jù)當(dāng)時記賬科目確定)1000 二、收到抖音開具的服務(wù)費發(fā)票 確認服務(wù)費支出: 假設(shè)發(fā)票金額為 1000 元,分錄為: 借:銷售費用 — 服務(wù)費 1000 貸:應(yīng)付賬款 — 抖音 1000 支付款項時: 借:應(yīng)付賬款 — 抖音 1000 貸:銀行存款等 1000
10/24 16:13
84785010
10/24 16:16
老師,是我司要給抖音平臺開的票
84785010
10/24 16:22
就是抖音月服和抖音支付補貼,還有平臺的補貼,當(dāng)時我按照收入全部入到了主營業(yè)務(wù)收入了
樸老師
10/24 16:23
同學(xué)你好 可以的哦
84785010
10/24 16:23
然后現(xiàn)在是我又把服務(wù)費的發(fā)票開出錢給平臺了,請問這樣如何做賬務(wù)處理昵
84785010
10/24 16:23
一共是609.39元的
樸老師
10/24 16:24
同學(xué)你好 發(fā)票附在分錄后面既可以了
84785010
10/24 16:26
直接附在以前做的主營業(yè)收入分錄那里嗎?
84785010
10/24 16:28
可是以前是商品,是不用開票的,當(dāng)時我身邊增值稅的時候也做了未開票收入,現(xiàn)在我開的反而是服務(wù)發(fā)票,
84785010
10/24 16:29
那么申報增值稅要咋處理
樸老師
10/24 16:31
同學(xué)你好 開服務(wù)的按服務(wù)的來申報 填寫在服務(wù)那列就可以
84785010
10/24 16:33
那么我是不是要做未開票收入要做負數(shù)
樸老師
10/24 16:34
同學(xué)你好 對的 是這樣
84785010
10/24 16:42
請問是輸入增值稅申報欄的?
樸老師
10/24 16:48
對的 填寫在未開票收入里面
84785010
10/24 16:52
是直接在這一欄做減少嗎?但是我這些數(shù)據(jù)是這個季度的開票金額,也是可以直接做減少系統(tǒng)可以問題嗎
樸老師
10/24 16:57
同學(xué)你好 直接按沖減后的填寫
84785010
10/24 20:50
老師,系統(tǒng)直接提示我不能少于當(dāng)月開票的銷售額呀
84785010
10/24 20:50
那要怎么辦喔
樸老師
10/24 20:56
你藍字發(fā)票多少?紅沖多少? 藍字發(fā)票減去紅沖的就是要填寫的
84785010
10/24 21:11
我沒有開沖紅發(fā)票的,當(dāng)時就是填了無票收入金額,那還要先開紅字發(fā)票的嗎?
樸老師
10/24 21:26
你未開票收入要紅沖的
樸老師
10/24 21:27
無票收入填寫負數(shù)的
84785010
10/24 21:33
我就是自己填寫負數(shù),就比如我這個開了100元的發(fā)票,然后-20,最后填寫的金額80元的,但是-20元我就是沒有開出發(fā)票的,因為當(dāng)時就上填寫的無票收入
樸老師
10/25 07:54
報表上沒有單獨的無票收入欄吧
樸老師
10/25 07:54
沒有的話就填寫八十
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