問題已解決
老師辛苦了,我有個疑問,還望老師解惑。 一家KTV是一般納稅人,銷售酒水和其他商品。 比如,酒水和各種商品的采購價格是500元,但是銷售出去的價格是700元。期間就有200元的差價。 如果吧這700元全部計入收入那么就要繳納13%的銷項稅,即便個體工商戶專票也只有1%的進項稅能抵扣。 如果與個體工商戶之間是代銷售,500元作為代銷售款,銷售出去的總價700-500的成本后的200元差價作為代銷受的部分的傭金,申報收入是否可以僅申報那200元。 分錄是否為: 借:銀行存款/現(xiàn)金 700 貸:其他應(yīng)付款 500 業(yè)務(wù)收入 176.99 增值稅銷項 23.01
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速問速答你好,你這個分錄是代銷得
2024 10/24 11:45
84784947
2024 10/24 15:24
老師,我的意思就是用代銷的方式經(jīng)營,這種可行性如何。采購大都是個體戶供貨,專票是1%可以抵扣銷項稅。700含稅申報增值稅就80多銷項,采購500含稅折算出來也才5元不到進項稅,抵扣后還要繳納75點銷項稅。用代銷方法,500作為其他應(yīng)付款,200作為含稅的收入,銷項稅23元。增值稅就剩下52元。只是不知道這種可行性如何。還望老師詳解。
暖暖老師
2024 10/24 15:25
可以的,這個方式?jīng)]問題這樣看
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